文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度部门预算编制说明及公开表

 发布日期:2018年03月28日  作者:  点击数:1次   资料来源:市卫计局

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)资产占用情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针,协助实施农村医改工作。

2.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度,我中心全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属行政村卫生室实行规范化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

12.协助做好新型农村合作医疗工作。

(二)主要工作

1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理, 进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视, 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、 多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12.做好基层常见多发病的诊治,建立双向转诊绿色通道。

13.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水,污物无害化处理。

14.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.加强对村卫生室的规范管理,做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规,对本辖区内有关行业实行监督管理。

21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

22.做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中:事业单位个,是文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心.

截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有25人,其中: 财政全供养26人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入407.91万元,其中:一般公共预算407.91万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入407.91万元,其中:本年收入407.91万元,上年结转收入43.12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款407.91万元(本级财力192.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出407.91万元。本级财力安排支出407.91万元,其中,基本支出407.91万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别 “208(类)-05(款)-05(项)”支出41.95万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费,,“208(类)-27(款)-02(项)”支出1万元,事业单位工伤保险费、“208(类)-27(款)-03(项)”支出1.6万元,事业单位生育保险支出,“210(类)-03(款)-01(项)”支出297.73主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出,“210(类)-11(款)-02(项)”支出16.32万元,主要反映事业单位医疗,“210(类)-11(款)-03(项)”支出4万元,反应事业单位公务员医疗补助支出,“210(类)-11(款)-99(项)”支出0.7万元,主要反映事业单位其他事业单位医疗支出, “221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出24.48万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出387.92万元、302(类)商品服务支出19.99万元,303(类)对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.69万元,,其中:因公出国(境)费0万元;2.公务接待费1万元;3.公务用车购置及运行费0.6万元:

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算0.09万元.

(三)2018年单位公务用车编制数0辆,实有数0辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用0万元,与2017年对比,新增公务用车0辆,无新购公务用车,公务用车运行费0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排***部门基本支出407.91万元,与上年对比增加288.2万元,增减变化的原因主要是:职工人数增加,人员工资增资,所以支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加2.1万元,主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加2.7万元,主要原因人员增加,相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加289.5*万元,主要原因职工人数增加,人员工资增资,所以支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是:没有项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拔款收入预算指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市振华社区卫生服务中心部门机关运行经费19.99万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市振华社区卫生服务中心部门的国有资产占有使用情况如下:2017年12月份资产总额45.22万元,流动资产45.22万元,固定资产0万元。其中,汽车0万元、其他固定资产0万元。

  文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年部门预算公开表.xls

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